材料付款 | ||||||||||||||||
项目部向公司提交办理了结算的供应商付款申请,各业务部门和相关领导结合供应商结算情况及目前公司资金状况,核定供应商付款金额,材料付款审核通过后财务进行打款。 填写付款名称、所属项目、供应商、开户行名称、银行账户、付款金额、日期、付款说明等 【新增】 【保存且新增】 【打印】 在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去 【页面设置】 【新增文本】 【新增图片】 【置前置后、左对齐右对齐、居中】 【提交审批】 【审批】 【审批记录】 【导入】: 1、打开导入后,首先点击模板输出,将模板下载到本地电脑 2、然后在材料付款信息的Excel表中填写相应的数据, 3、最后在系统当中点击打开,将存为.xls格式的材料付款信息进行上传,上传之后,选中需要导入的数据,点击导入,导入成功后则会提示导入成功 【协同按钮】 通过列表形式将材料付款的信息进行统计查询,可以通过新增、修改对信息进行管理。 【新增】 【还原】 【过滤】: 查询方案: 【打印列表】 【打印设置】 【批打单据】 【导入】 1、打开导入后,首先点击模板输出,将模板下载到本地电脑 2、然后在材料付款Excel表中填写相应的数据, 3、最后在系统当中点击打开,将存为.xls格式的材料付款进行上传,上传之后,选中需要导入的数据,点击导入,导入成功后则会提示导入成功 【输出】 通过列表形式将材料付款查询的信息进行统计查询。此报表与列表的区别在于,列表有新增修改删除功能,报表只有查询的功能 【还原】 【过滤】 查询方案 【打印】 【打印设置】 【输出】 |